一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************880
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S20 得力/deli S20 0.7mm中性笔 12支/盒(单位:支) 黑、红 20 480.0 得力/deliS20 验收通过 2 得力 S765 得力/deli S765 中性笔芯水笔芯 0.38mm 20支/盒 (单位:盒) 黑色 10 112.0 得力/deliS765 验收通过 3 得力 7102 得力/deli7102固体胶(支) 120 258.0 得力/deli7102 验收通过 4 格之格 NT-2215L 格之格 NT-2215L 墨粉 2 100.0 格之格NT-2215L 验收通过 5 普联 TP-LINK TL-SF1008+ 交换机 1 65.0 普联/TP-LinkTP-LINK TL-SF1008+ 验收通过 6 普联 TL-SF1005 普联TL-SF1005交换机 1 60.0 普联/TP-LinkTL-SF1005 验收通过 7 科思特DR2350鼓架专业版 3 540.0 科思特DR2350 验收通过 8 科思特TN2325粉盒 适用兄弟 HL2260 DCP7180DN MFC7880 施乐P228 专业版 2 360.0 科思特TN2325 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 侯梦龙