一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************557
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年5月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 双飞燕 FK10 键盘 5 250.0 双飞燕/A4TECHFK10 验收通过 2 苏泊尔 PC202A-20 暖风机 6 414.0 苏泊尔/SUPORPC202A-20 验收通过 3 久洁 JJ-01 垃圾桶 10 600.0 久洁/JojellJJ-01 验收通过 4 南孚 7号 南孚(NANFU)7号电池2粒 七号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 30 210.0 南孚/NANFU7号 验收通过 5 得力 9541 得力/deli 9541-1#长尾票夹 长尾夹 51mm盒装(黑)(12只/盒) 25 150.0 得力/deli9541 验收通过 6 得力 S20 得力/deli S20 0.7mm中性笔 12支/盒(单位:支) 黑、红 10 180.0 得力/deliS20 验收通过 7 得力 0025 得力/deli 0025回形针曲别针(100枚/盒) 4 8.0 得力/deli0025 验收通过 8 得力0012 得力/deli 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012 得力0012 10 120.0 得力/deli得力0012 验收通过 9 格之格 NT-2215L 格之格 NT-2215L 墨粉 40 2000.0 格之格NT-2215L 验收通过 10 科思特TN2325粉盒 适用兄弟 HL2260 DCP7180DN MFC7880 施乐P228 专业版 5 900.0 科思特TN2325 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李贵亮